今年以来,洋县审计局认真落实审计整改督促检查责任,通过强化动态管理、运用制度机制、加强贯通协作等方式,加大审计整改督促检查力度,做实做细审计“后半篇文章”,推动审计整改落地见效。
强化动态管理,持续加强整改过程管控。根据2021年以来各级查出问题整改落实任务清单,积极主动与上级审计机关沟通,按照“立行立改、分阶段整改、持续整改”的分类整改要求,梳理建立该县2021年以来中、省、市反馈,及县本级审计发现未整改到位问题台账,明确整改责任主体、整改类型、整改要求,抓实动态管理,强化对被审计单位整改事项的指导与把关,实行“对账销号制”。
用好创新机制,不断提升审计整改质效。对重点、难点问题采取政府专题会议交办、现场实地督导、定期通报进展等方式进行整改“回头看”,灵活运用“三函两会”工作机制,压实各方审计整改责任。发出“整改提醒函”“整改告知函”和“催办函”68份,召开问题通报反馈会和整改评估会7次,对审计发现的典型问题向县委审计委员会领导报送审计要情8份,力推审计发现问题整改,切实将审计整改成果转化为治理效能。
加强贯通协同,共同发力压实整改责任。强化与县纪委监委、县委组织部、县委巡察办等部门单位的横向交流。对整改难度大、时间紧的问题,县委审委办会同县纪委监委,采取发放问题整改催办函、现场实地督办的形式对巡视反馈、上级审计反馈未整改到位问题、县本级审计查出未整改到位问题进展情况进行专项督查,并将督查结果向县委审计委员会报告,向县委巡察办、督察办通报,共同推动整改落实。